报表审计

企常青是专业的工商财税服务平台,为企业提供工商注册、代理记账、财税咨询、审计验资以及税务筹划等服务。

报表审计内容

会计报表审计,是指对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计。

审计时间

审计的所需要的时间依赖于审计的目的,审计范围、项目涉及的会计期间、审计工作量及注册会计师的审计流程等,一般包括外勤审计时间和汇总报告时间。

规模小的公司一周内可以出具审计报告,规模大、集团公司和审计年限多的企业时间会略长。具体审计时间按照审计计划安排进行。

报表审计标准

首先要检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表内容的审计,验证报表附注说明是否真实。

报表审计费用

报表审计收费标准最低收费,请咨询在线客服。

年末资产总额1000万元以下(含1000万元)(‰): 2.5‰

年末资产总额1000万元以上-1亿元(含1亿元)(‰): 0.15‰

年末资产总额1亿元以上-10亿元(含10亿元)(‰):0.1‰

年末资产总额10亿元以上(‰):0.02‰

注:

1.收费基数为年末资产总额;

2.收费采用差额定率累进分段计算。

3.上述为1个会计年度,连续审计的应分年度计算;对于集团类企业,应分别计算。

提醒:以上为行业收费标准,企常青会依据企业资产总额、全年收入总额、帐务情况综合报价。

报表审计流程

1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;

2、会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;

3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。

4、现场审计阶段;

5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;

6、与被审单位交换意见;

7 、出具正式审计报告。

报表审计材料

内资企业材料

一. 会计资料

1. (期末)资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注。(单位负责人、财务负责人签字盖章、企业加盖公章)

2. 科目余额表(1资产负债类:期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额;2损益类:全年累计金额)(手工帐可不提供)

3. (期末)增值税、企业所得税等全部纳税申报表

4. 总账、现金银行日记账及全部明细账、全部会计凭证

5. 银行对账单、银行存款余额调节表、银行询证函、定期存单

6. 库存现金盘点及推倒表(需盖章)

7. 存货盘点表(截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额)

8. 固定资产盘点表(标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值)

9. 所有往来明细(含往来单位、金额、帐龄)

二.备查类资料

1. 单位设立时合同、协议、章程及营业执照副本复印件

2. 单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告及评估报告复印件

3. 税务登记证及组织机构代码证书

4. 新技术企业证书

5. 享受优惠政策的批准文件

6. 房屋、车辆产权证明

7. 重要经营合同、协议复印件(采购合同、销售合同、技术合同、租赁合同、借款合同、担保合同、保险合同)

8. 管理层声明书(事务所提供格式)

9.业务约定书(事务所提供格式)

外资企业材料

一、备查类资料

1. 批准证书

2. 商务局批复

3. 公司营业执照

4. 公司合同、协议、公司章程

5. 财政登记证

6. 外汇登记证

7. 外债登记证

8. 税务登记证

9. 企业法人代码证书

10. 新技术企业证书

11. 设立验资报告

12. 变更验资报告

13. 上一年度审计报告

14. 评估报告

15. 申请享受企业所得税减免税问题的批复

16. 申请享受其他税收优惠政策的批复减免税批复文件

17. 外币银行帐户开户证明

18. 董事会、股东会决议、会议纪要

19. 会计核算与财务管理制度

20. 重要资产证明文件:

(1.房产证 2.机动车行驶证 3.土地使用证 4.专利证书)

21. 采购合同

22. 销售合同

23. 技术合同

24. 租赁合同

25. 借款合同

26. 担保合同

27. 保险合同

28.资产抵押合同

29. 增资或减资文件及修改后章程

30. 重大争议、诉讼、未决事项及兼并等情况文件及说明

二、当期会计资料:

1.(期末)资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注 (需盖章)

2.科目余额表 (1.资产负债类:期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额) (2.损 益 类: 全年累计金额)

3.(期末)增值税、企业所得税纳税申报表

4.总帐、现金银行日记帐及全部明细帐、全部会计凭证

5.银行对帐单、银行存款余额调节表、定期存款单

6.库存现金盘点及倒推表(需盖章)

7.存货盘点计划、存货盘点表、固定资产盘点表 (需盖章)

8.银行存款询证函

9.公司往来询证函

10.增值税专用发票领用存登记簿、增值税专用发票抵扣联、发票联

11.其他有关资料

三、业务综合类资料

1.审计业务约定书 (需盖章)

2.企业基本情况表

3.公司主要会计政策

4.公司高级管理层组织机构

5.公司财务人员职责分工

6.管理当局声明书 (需盖章)

审计服务优势

凭借强有力的数据和分析技术支持,企常青的审计服务可以整合丰富的行业专业知识、全国统一的审计方法以及先进的分析能力,以夯实优质服务的基础。借助于专业化审计能力以有效理解数据并调查异常情况,我们的审计程序不仅致力于评估财务信息,还能促进我们的专业人士考虑与业务相关的其他特有因素,包括企业文化、行业特征、竞争压力及固有风险等。我们出具的审计意见覆盖以中国、香港、美国、英国及新加坡等资本市场适用的公认会计准则编制的财务报表。

我们采用多对一的审计服务服务,并且会计老师具备丰富的工作资历和经验,能够应对复杂的财务、税务问题。

报表审计服务热线:4006780011

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